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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 頒布準確時間:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙內容驗收”的手段,轉變成進庫內容內容驗收意見表和內容驗收結局,是概預算規劃的比較重要合理性。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年決算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“四種放至”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”安裝產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𓃲“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的工作的推廣,我區利用國家股充分運作費用預算薪資收入實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年工程預算工作任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ꦰ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現💙“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🥃“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年運行數

成本預算數

費用數為前年執行程序數的%

稅收收入水平收入水平

1,849,097

2,002,020

108.3

    曾值稅(含經營數據稅)

933,286

1,005,000

107.7

    各個企業所得稅率稅

228,688

254,000

111.1

    個體戶所獲資金稅

154,993

156,000

100.6

    地區維護與保養制作稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮規劃士地實用稅

25,026

26,500

105.9

    土地資源增加稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種被占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    環境守護稅

106

120

113.2

非稅賦入

194,687

205,280

105.4

    專項督查利潤

34,993

41,070

117.4

    財政事業發展性記賬收錄

29,019

29,000

99.9

    國有化教育資源(股權)刺激用到工資收入

71,376

69,030

96.7

    另外的效益

59,299

66,180

111.6

平臺財政性個人收入累計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉交性納入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級部門補貼金納入

1,258,201

893,150

71.0

        返還款性工資收入

363,307

300,220

66.4

        通常情況下性更改付款創收

451,808

442,625

99.9

        專項整治轉入結算薪資

443,086

150,305

33.9

    增減尋常企業債純收入

130,000

91,000

70.0

    去年結轉

264,871

170,678

64.4

    私用概預算不穩定性設定投資基金

200,000

205,000

102.5

    從以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算調進

30,000

 

 

    從國有制資產投資自主經營概預算放入

3,220

5,040

156.5

創收總額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年下達數

項目預算數

預決算數為前年執行力數的%

一、一樣共公產品支出費用

190,727

198,668

104.2

二、防御收支

3,220

4,417

137.2

三、公用設施安會花費

128,327

168,971

131.7

四、文化藝術培訓結余

354,890

420,625

118.5

五、數學水平總支出

45,869

53,333

116.3

六、文化藝術游玩田徑與傳媒業其他支出

45,871

103,508

225.7

七、中國社會維護和人才需求支出費用

480,520

407,296

84.8

八、衛生防疫更健康費用支出

157,008

165,945

105.7

九、高效安全付出

193,688

95,934

49.5

十、新型農村片區性支出

692,638

688,977

99.5

五一、畜牧業水費用支出

264,493

346,423

131.0

十三、交通管理運輸車教育支出

467,425

171,349

36.7

第十五、資源的地質勘察信息等收入支出

186,703

248,203

132.9

十四、商家服務管理業等費用支出

7,285

8,570

117.6

15場、自動材料大海氣候等經費支出

5,741

5,949

103.6

16、居住房保駕護航撥出

139,738

202,539

144.9

二十七、糧油加工工程設備儲備庫總支出

6,503

9,075

139.6

二十、災情預防治療及應急服務管理服務管理花費

17,060

21,245

124.5

黨的十九、備上費

 

61,863

 

第二十、公司債務付息開支

17,172

20,000

116.5

二11、別性支出

46,032

50,971

110.7

大部分共公預算表撥出自動求和

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期運行數

成本預算數

概預算數為本年執行命令數的%

適當腫瘤轉移付出

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門結余

105,940

118,307

111.7

    正常公司債券還本收入支出

96

 

 

    具體安排預算表可靠控制債卷

202,452

 

 

    結轉下年付出

170,678

 

 

撥出共計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

投資項目

前年來執行數

財政預算數

財政預算數為
部門預算數 %

一、般公用精準服務

142,167

135,307

        95.2

    人代會公共事務

1,022

955

        93.4

      財政運轉

703

671

        95.4

      正常行政訴訟標準化管理業務

5

36

       720.0

      人多電視電話會議

132

66

        50.0

      人民大學監察

53

48

        90.6

      代表會工作的

129

134

       103.9

    工商聯業務

755

733

        97.1

      行政訴訟使用

432

375

        86.8

      全國政協會議內容

21

56

       266.7

      常務委員觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      其他市政協事務處理支出費用

149

82

        55.3

    政府部門會議室廳(室)及關聯結構事情

43,000

36,380

        84.6

      行政處啟用

13,459

16,382

       121.7

      普遍行政訴訟工作管理工作

13,688

4,807

        35.1

      政府機關保障

644

690

       107.1

      專門銷售促銷活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪公共事務

58

17

        29.3

      視野程序運行

1,826

1,944

       106.5

      其他的國家辦公區廳(室)及相應裝置事物支出費用

10,371

9,424

        90.9

    快速發展與改變事務性

1,686

1,936

       114.8

      政府部門程序運行

1,032

965

        93.5

      一樣 行政性治理事情

654

971

       148.5

    統計分析內容行政監察

1,041

1,093

       105.0

      行政機關啟用

564

588

       104.3

      數據工作

41

26

        63.4

      專業統計數業務員

9

20

       222.2

      數據統計分析方法

34

70

       205.9

      專題核查活躍

206

143

        69.4

      總計采樣統計調查

183

198

       108.2

      其他的數據分析內容事務處理費用支出

4

48

     1,200.0

    財政性事務管理

4,333

5,055

       116.7

      行政機關進行

2,594

2,801

       108.0

      信息內容化項目建設

954

1,431

       150.0

      財政資金委托人業務部收支

565

689

       121.9

      一些財政資金業務付出

214

134

        62.6

    稅種事務處理

5,775

7,044

       122.0

      人事部門程序運行

2,370

1,747

        73.7

      正常人事部門標準化管理業務

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款程序費

2,930

4,481

       152.9

    審計師事務管理

1,426

2,247

       157.6

      財政自動運行

740

687

        92.8

      財務審計項目

501

1,261

       251.7

      教育事業自動運行

166

233

       140.4

      另一內審事務管理撥出

19

66

       347.4

    人才資原行政事務

1,710

313

        18.3

      衛生事業啟用

1,515

 

  

      其它勞動力教育資源工作撥出

195

313

       160.5

    紀檢監督檢查業務

1,362

1,644

       120.7

      行政處進行

1,152

1,384

       120.1

      般行政訴訟管理方法行政監察

93

127

       136.6

      要案要案整治

48

50

       104.2

      另一個紀檢監督檢查工作性支出

69

83

       120.3

    商貿事宜

27,385

12,863

        47.0

      行政訴訟運轉

1,773

1,341

        75.6

      通常人事部門的管理事務管理

7,098

7,681

       108.2

      自己事業正常運作

1,312

1,457

       111.1

      相關經貿事宜收入支出

17,202

2,384

        13.9

    只是使用權事務性

1,034

1,624

       157.1

      國家的信息產權證戰略重點

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事務處理

233

270

       115.9

      行政管理運作

129

122

        94.6

      一般的人事部門管理方法事情

104

148

       142.3

    檔案存放事務處理

1,117

1,207

       108.1

      行政部門工作

454

442

        97.4

      人事檔案館

648

757

       116.8

      相關電子檔案事宜付出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商部門聯業務

441

463

       105.0

      通常情況下行政處方法行政事務

126

110

        87.3

      另一民主化黨派及工商局聯公共事務收入支出

315

353

       112.1

    大眾團體活動事務性

3,408

4,093

       120.1

      政府部門程序運行

808

923

       114.2

      通常情況行政工作管理工作工作

1,574

1,949

       123.8

      事業性啟動

98

101

       103.1

      相關顧客團體心理咨詢事宜撥出

928

1,120

       120.7

    黨組工作廳(室)及關聯培訓機構公共事務

7,586

5,574

        73.5

      行政事務運動

1,782

1,647

        92.4

      一般的行政治理治理工作

5,190

3,312

        63.8

      教育事業正常運作

614

615

       100.2

    組織機構行政監察

1,317

1,970

       149.6

      行政部門自動運行

445

441

        99.1

      平常人事部門方法行政事務

650

1,147

       176.5

      其余團體行政事務付出

222

382

       172.1

    宣傳畫事物

9,322

19,806

       212.5

      政府部門進行

400

361

        90.3

      大部分行政監管監管事宜

4,089

9,759

       238.7

      行業工作

1,549

1,602

       103.4

      相關宣傳廣告事宜開支

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政事務

950

1,013

       106.6

      行政部門啟動

516

522

       101.2

      一樣 行政訴訟標準化管理工作

183

226

       123.5

      歷史典故事務性

132

140

       106.1

      僑民公共事務

88

88

       100.0

      其它統戰公共事務花費

31

37

       119.4

    某些共產黨員事務管理經費支出

3,676

4,419

       120.2

      工作工作

2,157

2,398

       111.2

      一些中共事務處理教育支出

1,519

2,021

       133.0

    市場中輔導方法事務性

22,245

23,053

       103.6

      政府部門啟用

11,016

11,219

       101.8

      似的行政處治理行政事務

205

639

       311.7

      銷售市場監管管控專項督查

4,741

4,106

        86.6

      的市場監督管理市場監管

304

164

        53.9

      網上用戶利益庇護

141

123

        87.2

      訊息化發展

244

263

       107.8

      實名認證批準督查方法

 

80

  

      標化治理

 

79

  

      中藥飲片行政事務

166

7

         4.2

      畫妝品事情

 

10

  

      企事業運轉

4,864

5,230

       107.5

      另一個市廠監管管理方法事物

564

1,133

       200.9

    其它基本上公共性服務的結余

1,343

1,552

       115.6

      任何一般來說公益性安全服務收入支出

1,343

1,552

       115.6

二、國家安全性支出

3,178

4,337

       136.5

    國防教育班師

3,158

3,169

       100.3

      中國人民防空

3,158

3,169

       100.3

    其他的航空航天結余

20

1,168

     5,840.0

三、公用設施平安付出

128,229

168,857

       131.7

    武裝人民警察施工隊

924

924

       100.0

      別武裝公安人員炮兵經費支出

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      行政性運轉

72,176

96,855

       134.2

      應該財政維護事務管理

8,322

16,627

       199.8

      新基礎設施建設網站建設

21,534

18,624

        86.5

      執法執法

19,852

30,052

       151.4

      的公安部門費用

150

80

        53.3

    一個國家安會

1,194

1,001

        83.8

      行政性電腦運行

1,066

873

        81.9

      穩定的業務

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      行政訴訟自動運行

2,376

2,268

        95.5

      般行政事務處理管理方法事務處理

107

124

       115.9

      下基層檢察機關渠道

793

1,410

       177.8

      普法宜傳

145

177

       122.1

      法津支助

477

583

       122.2

      法紀建成

179

132

        73.7

四、教育教學費用支出

350,262

416,492

       118.9

    基礎教學管理制度事情

1,667

691

        41.5

      財政進行

844

691

        81.9

      普通行政標準化管理標準化管理工作

823

 

  

    普普通通教學

176,789

336,035

       190.1

      學前幼教幼教

50,419

80,544

       159.7

      初級小學幼兒教育

54,800

74,183

       135.4

      初高中培育

41,145

99,361

       241.5

      初高中幼教

17,759

31,426

       177.0

      另一個正規幼教付出

12,666

50,521

       398.9

    職位文化教育

6,617

11,426

       172.7

      行業職業高中育兒教育

6,617

11,426

       172.7

    成人小教學

5,234

3,798

        72.6

      學齡前一般教育學校

5,234

3,798

        72.6

    廣播節目網絡電視幼教

81

2,800

     3,456.8

      播報網絡電視機學習

81

2,800

     3,456.8

    特種幼兒教育

786

1,397

       177.7

      特色培訓教育培訓

786

1,397

       177.7

    研習及技能培訓

9,705

9,722

       100.2

      新教師護理進修

3,437

3,467

       100.9

      干部職工教肓

1,401

1,597

       114.0

      技能培訓其他支出

4,867

4,658

        95.7

    幼教費追加籌劃的撥出

148,325

49,622

        33.5

      城市發展小中型學園舍建沒

3,964

2,036

        51.4

      許多教育培訓費追加制定的開支

144,361

47,586

        33.0

    其他的幼小銜接花費

1,058

1,001

        94.6

五、科學性能力費用支出

38,035

45,238

       118.9

    學科系統管理方法行政事務

1,051

944

        89.8

      行政事務執行

599

484

        80.8

      政府機關服務培訓

452

460

       101.8

    水平鉆研與開發管理

8,492

8,515

       100.3

      利用科技實驗與開發管理

5,365

6,968

       129.9

      高新科技效果轉為與對外擴散

3,127

1,547

        49.5

    科技產業條件與服務項目

2,982

10,989

       368.5

      科技有限公司能力專業

2,982

10,989

       368.5

    科學學系統應用率

1,171

1,240

       105.9

      科普講解活躍

534

543

       101.7

      科學館站

632

697

       110.3

      同一科學課技術常見付出

5

 

  

    其他的實驗水平收入支出

24,339

23,550

        96.8

      科技創新贈送

9

 

  

      任何科學性新技術開支

24,330

23,550

        96.8

六、企業文化度假游休育與文化傳播收入支出

36,956

75,003

       203.0

    文化教育和草原旅游

18,436

54,116

       293.5

      行政部門電腦運行

1,031

1,010

        98.0

      般政府部門管理系統公共事務

95

161

       169.5

      電子少兒圖書館

1,883

2,014

       107.0

      人文顯示及特殊紀念企業

1,069

24,288

     2,272.0

      民族文化主題活動

2,269

2,331

       102.7

      人們企業文化

2,820

3,201

       113.5

      歷史文化撰寫與保障

24

58

       241.7

      文化藝術和景區領域管控

401

437

       109.0

      度假旅行活動推廣

1,373

1,470

       107.1

      休閑旅游企業業務部門工作

1,191

 

  

      某個文化教育和出境游開支

6,280

19,146

       304.9

    中國文物

1,564

2,453

       156.8

      古墓葬保護區

288

564

       195.8

      博物院

1,276

1,889

       148.0

    體育用品

16,763

16,821

       100.3

      政府部門電腦運行

372

404

       108.6

      基本人事部門處理業務

228

 

  

      體育運動創新大賽

349

588

       168.5

      體育健康來訓練

1,259

829

        65.8

      體育文化展館

12,661

12,931

       102.1

      社情民意體肓

1,760

1,860

       105.7

      其他休育總支出

134

209

       156.0

    廣播網電視視頻

8

13

       162.5

      的新聞廣播電視臺視頻費用

8

13

       162.5

    某個傳統藝術體育足球與新傳媒收支

185

1,600

       864.9

      推廣傳統文化發展方向自查報告其他支出

65

100

       153.8

      文化藝術行業成長 自查報告其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、當今社會服務保障和就業形勢收入支出

357,571

270,195

        75.6

    人環境資源和社會各界得到保障標準化管理事務性

26,071

33,913

       130.1

      行政機關啟用

1,045

1,398

       133.8

      常見行政處控制行政事務

13,966

19,613

       140.4

      勞動力后勤保障監督檢查

711

848

       119.3

      社會性穩定業務部門服務管理事宜

1,451

1,377

        94.9

      公共服務項目就業創業服務項目和崗位專業判定部門

1,430

2,117

       148.0

      勞動力事情熱議調節仲裁庭

694

851

       122.6

      一些人力成本資源的和社會上服務保障管理方法事務處理撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政標準化管理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政性啟動

696

758

       108.9

      民間藝術結構監管

1,067

1,223

       114.6

      基層工作權政和社區衛生設計

109

1,130

     1,036.7

      另外的民政控制事宜開支

569

2,316

       407.0

    行政性事業發展的單位離退居二線

93,784

89,491

        95.4

      歸口的管理的行政處組織離提前退休

2,362

2,422

       102.5

      企業發展公司離離休

3,915

6,501

       166.1

      部門事業公司公司首要養老院保險服務繳納費用開支

57,287

56,739

        99.0

      部門事業上的企業工作年金網上繳費性支出

29,714

23,054

        77.6

      對政府機關事業性廠家通常醫療保險行業保險行業股票基金的津貼

412

671

       162.9

      相關行政事務自己事業廠家離退休之經費支出

94

104

       110.6

    就業問題補貼申請書

35,907

39,000

       108.6

      就業的創業服務補助金

 

300

  

      公益項目性職務津貼

32,049

34,775

       108.5

      其他的求業政府補貼撥出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      自殺撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍現役軍人生命補助款

238

240

       100.8

      優撫企業組織撥出

148

229

       154.7

      公民義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      鄉村籍退役武器年紀過日子津貼

39

85

       217.9

      一些優撫費用

358

410

       114.5

    退役放置

4,500

6,292

       139.8

      退役當兵的安置補助

1,435

1,110

        77.4

      士兵交接以政府的離養老者擺放

1,998

3,819

       191.1

      軍事部隊轉交鎮政府離離休干部職工處理企業

200

328

       164.0

      退役軍隊標準化管理的教育

19

82

       431.6

      某個退役安裝 收支

848

953

       112.4

    社會的員工福利

24,028

42,455

       176.7

      小孩好處

178

126

        70.8

      60歲優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      生活員工福利事業有成計量單位

1,122

1,787

       159.3

      另一社會生活副利收支

107

103

        96.3

    傷殘人創業

8,847

10,710

       121.1

      行政機關正常運行

335

356

       106.3

      似的行政性工作行政監察

431

585

       135.7

      肢體殘疾人痊愈

1,555

2,376

       152.8

      智殘人就業創業和脫貧

4,369

4,101

        93.9

      殘障人生活方式和基礎護理貼補

84

341

       406.0

      別的智殘人創業支出費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業

581

596

       102.6

      行政管理運作

191

172

        90.1

      通常情況政府部門工作管理工作

270

270

       100.0

      另外的紅十字事業有成付出

120

154

       128.3

    最低的日常生活保駕護航

2,726

3,602

       132.1

      省份保底日子有效保障了金付出

2,726

3,602

       132.1

    突然搶救

475

727

       153.1

      臨時額度求助開支

150

330

       220.0

      流浪漢乞討成員社會救助開支

325

397

       122.2

    特困人工援助滿足

20

88

       440.0

      城市發展特困的人員社會救助奉養支出費用

20

80

       400.0

      村里特困員救濟供奉經費支出

 

8

  

    另外的衣食住行求助

2,717

2,662

        98.0

      其他都市生命求助

2,481

2,662

       107.3

      另一個農村房子生活的援助

236

 

  

    財務對通常社會養老安全理財產品的補貼申請書

574

619

       107.8

      民政對城鄉一體化公民主要社會養老商業險基金投資的補貼政策

574

619

       107.8

    退役軍隊干部服務管理業務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    的社會中得到保障和就業形勢結余

150,574

29,541

        19.6

八、環衛建康付出

147,672

156,640

       106.1

    衛生處理正常處理公共事務

3,848

6,235

       162.0

      政府部門電腦運行

1,432

1,515

       105.8

      通常政府部門的管理公共事務

2,385

4,720

       197.9

      別的干凈健康生活服務管理工作花費

31

 

  

    名辦醫療機構

38,760

31,375

        80.9

      網絡綜合專科醫院

29,393

20,510

        69.8

      中醫師(中華民族)醫院門診

3,984

4,073

       102.2

      精氣神病醫院科室

2,592

2,687

       103.7

      婦產醫療

2,651

2,139

        80.7

      另外寵物醫院寵物醫院

0

1,911

  

      別私立醫院醫生撥出

140

55

        39.3

    群眾整形食品衛生組織

35,773

40,524

       113.3

      市區社區網站安全衛生設備

32,379

37,174

       114.8

      別的基層醫院整形清潔組織 收入支出

3,394

3,350

        98.7

    共公清潔

32,155

35,205

       109.5

      病防保持培訓機構

4,106

5,323

       129.6

      衛生間進行監督設備

2,030

1,902

        93.7

      婦幼預防保健公司

1,267

1,737

       137.1

      應急預案處置中介機構

5,246

5,662

       107.9

      采供血貸款機構

1,802

2,040

       113.2

      差不多公共精準服務衛生情況精準服務

16,543

17,428

       105.3

      重點共公清潔專門

951

870

        91.5

      意外故事公用設施環保故事作為應急的凈化處理

88

65

        73.9

      別的公眾清潔其他支出

122

178

       145.9

    老中藥業

12

30

       250.0

      許多中健康安全學藥總支出

12

30

       250.0

    準備生孩子公共事務

5,352

6,815

       127.3

      某個策劃生孕事物付出

5,352

6,815

       127.3

    行政訴訟工作的單位社區醫療

27,911

30,349

       108.7

      行政部門公司醫遼

4,524

2,591

        57.3

      事業企業治療

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫院補貼費

0

19

  

      任何行政性事業上方醫藥付出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對基本上醫療機構保險行業母基金的補助款

95

95

       100.0

      財政資金對城鄉建設村民幾乎整形保險服務資金的政府補貼

95

95

       100.0

    醫遼救治

2,703

4,823

       178.4

      村鎮建設醫院求助

282

2,386

       846.1

      其他醫藥社會救助付出

2,421

2,437

       100.7

    優撫相親對象醫遼

 

260

  

      優撫因素治療補貼費

 

260

  

    老齡衛生防疫身心健康提供服務

547

271

        49.5

      老齡安全良好服務于

547

271

        49.5

    別的清潔綠色健康支出費用

516

658

       127.5

      其他清潔的健康教育支出

516

658

       127.5

九、發展節能低能耗低能耗經費支出

118,093

20,480

        17.3

    生活環境愛護方法公共事務

1,704

2,444

       143.4

      行政管理作業

362

693

       191.4

      普遍人事部門方法事情

1,313

1,721

       131.1

      生態保護英文生活環保英文校園宣傳

29

30

       103.4

    生態環境監測方案與督察

77

33

        42.9

      核與擴散衛生監管

77

33

        42.9

    污染源有效預防

594

518

        87.2

      水體富營養化

300

195

        65.0

      液態城市垃圾物與化學式品

4

9

       225.0

      其他的污染源防止總支出

290

314

       108.3

    環境污染碳排放

49,115

17,285

        35.2

      生太氛圍檢測與消息

2411

2744

       113.8

      生太的環境衛生監督執法監督檢查

866

910

       105.1

      減少排放專項整治其他支出

36287

13431

        37.0

      清潔生產專項督查費用

 

200

  

      各種污染源節能降耗教育支出

9551

 

  

    可恢復能源系統

 

200

  

    同一能效綠色教育支出

66603

 

  

十、城鄉經濟小區花費

421,380

469,542

       111.4

      縣域特別處理公共事務

178,528

207,487

       116.2

        行政管理運轉

12,574

20,703

       164.6

        一般來說行政性操作工作

4,227

2,951

        69.8

        政府機關安全服務

583

168

        28.8

        城管交通執法

7,199

1,526

        21.2

        同一縣域社區服務中心的管理事務性開支

153,945

182,139

       118.3

      城鄉居民社群公用措施措施

123,227

82,088

        66.6

        另一城鄉居民街道公共性基礎設施費用

123,227

82,088

        66.6

      新農村社區服務中心環保干凈

86,237

145,607

       168.8

      基本建設市場的菅理與監查

7,886

12,499

       158.5

      的城鄉一體化街道社區撥出

25,502

21,861

        85.7

國慶、農業和林業水支出費用

223,393

257,102

       115.1

      農林牧

31,969

44,429

       139.0

        行政性正常運行

2098

2506

       119.4

        平常行政處維護事務性

114

51

        44.7

        創業行駛

2982

2826

        94.8

        創新科技和轉化了與品牌宣傳服務質量

268

1018

       379.9

        病害害把握

460

569

       123.7

        農品牌高質量很安全

337

1384

       410.7

        市場稽查稽查

343

322

        93.9

        統計數據污染監測與問題業務

239

81

        33.9

        穩定的養殖戶薪資補貼款

5756

5642

        98.0

        農耕出產可以支持補貼費

2418

3406

       140.9

        農林業集體化與產業化發展化經驗

7952

9066

       114.0

        農護膚品生產制造與優惠促銷

122

60

        49.2

        農村建房公益企業企業

688

4123

       599.3

        綠植基地資源共享庇護恢復與巧用

545

601

       110.3

        產品油價值轉型對水產養殖的補助金

8

13

       162.5

        對院校是優秀畢業生到基本就職經濟補貼

125

116

        92.8

        任何農林收入支出

7514

12645

       168.3

      農林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        事業性醫療機構

1153

1433

       124.3

        森林地圖塑造

1575

2120

       134.6

        技能品牌推廣與圖片轉換

418

891

       213.2

        自然保護區通用教育支出

 

790

  

        其余農業經費支出

412

150

        36.4

      市政工程

165,949

188,530

       113.6

        行政事務啟用

568

563

        99.1

        一樣 行政機關標準化管理業務

3

10

       333.3

        水工業內的業務控制

3469

12708

       366.3

        水利樞紐項目 建筑

63322

87255

       137.8

        水利水電工程項目自動運行與運營

84497

74026

        87.6

        水利水電后期辦公

3

50

     1,666.7

        農田水利市場監管監督的管理職能

593

549

        92.6

        水成本開源節流管理系統與護理

8964

11574

       129.1

        工程地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水工枝術營銷

166

157

        94.6

        大大型水利樞紐移名后期的政策優惠專題教育支出

54

 

  

        水利工程健康安全參與

461

481

       104.3

        某個水利樞紐收入支出

2782

 

  

      農林全方位的建設

17,334

6,678

        38.5

        國有土地污染治理

14534

1874

        12.9

        產業成長化成長

2798

4800

       171.6

        一些農產品加工綜合評估設計規劃費用支出

2

4

       200.0

      新農村綜合評估改善

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層事以一議的補貼政策

3843

10667

       277.6

        浙江農村綜合評估機構改革演示試點工作方案補貼金

 

318

  

      普惠公司財經發展方向性支出

740

1,096

       148.1

        農耕保險費用保險補助金

740

1096

       148.1

第十二、流量裝卸搬運經費支出

464,385

168,942

        36.4

      鐵路橋水路運輸車

445,202

163,313

        36.7

        行政部門自動運行

1,746

1,929

       110.5

        鐵路開發

358,925

41,795

        11.6

        鐵路綠化養護

37,557

58,895

       156.8

        道路車輛運輸相關信息化系統搭建

2,163

997

        46.1

        公路橋車輛運輸監管

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸管理系統管理系統總支出

1,989

2,118

       106.5

        取銷人民政府還房貸二次元公路橋費用專門收支

2,995

 

  

      許多交通配套裝運結余

19,183

5,629

        29.3

        共公鐵路交通運行補助款

4,594

4,000

        87.1

        的出行及運輸經費支出

14,589

1,629

        11.2

13、教育資源探礦信心等其他支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制金融資產監察

1,181

1,211

       102.5

        行政處自動運行

471

442

        93.8

        常見行政事務性處理事務性

403

433

       107.4

        一些國有化財產政府監管教育支出

307

336

       109.4

      大力支持里的企業公司不斷發展和的管理費用支出

69,817

88,365

       126.6

        縣域單位轉型自查自糾

21,499

18,050

        84.0

        其他的支持系統中小型品牌的發展和服務管理結余

48,318

70,315

       145.5

      的市場探勘短信等性支出

31,801

76,596

       240.9

        技藝升級改造性支出

104

2,896

     2,784.6

        側重品牌復興和高技術改變大型項目申請貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其他的市場探勘相關信息等費用

10,500

67,200

       640.0

十四、商家保障業等收入支出

4,652

5,215

       112.1

      商業區零售業公共事務

438

454

       103.7

        其他的餐飲業流暢的事情開支

438

454

       103.7

      海外轉型服務項目教育支出

300

 

 

        別的海外的發展工作付出

300

 

  

      另外的金融業服務于業等教育支出

3,914

4,761

       121.6

        其他的商業圈業務業等花費

3,914

4,761

       121.6

第十、生態的資源淺海氣候等費用支出

5,708

5,877

       103.0

      當然能源業務

4,884

5,000

       102.4

        人事部門執行

696

831

       119.4

        通常情況下行政工作服務管理工作

202

83

        41.1

        用地資源量進行與自我保護

476

519

       109.0

        人事運營

2,950

2,990

       101.4

        另一理所當然環境資源行政監察性支出

560

577

       103.0

      淺海管理方法行政監察

92

48

        52.2

        海洋能統計表品評

92

48

        52.2

      氣象學事務管理

732

829

       113.3

        氣象學預報,甚至還有天氣預報,廣告信息等預測

40

40

       100.0

        氣候武器裝備保證維修

60

115

       191.7

        天氣地基生活設施建設規劃與維修費

94

30

        31.9

        各種形象事務性付出

538

644

       119.7

第十五、公寓房擔保教育支出

131,709

193,873

       147.2

      保護性居安項目 開支

82,388

151,944

       184.4

        舊村改良改良

82,388

150,594

       182.8

        有效保障性租賃房年租金國家補貼

 

1,350

  

      住宅教育體制改革其他支出

41,952

33,703

        80.3

        住宅社保公積金

25,789

25,753

        99.9

        賣房貼補

16,163

7,950

        49.2

      城鎮社區居委會住宅樓

7,369

8,226

       111.6

        某些城鄉建設社區服務中心商品房總支出

7,369

8,226

       111.6

十二、調味品物質儲備庫費用

6,503

9,074

       139.5

      油糧公共事務

3,087

5,312

       172.1

        普遍行政性工作事務性

17

109

       641.2

        教育事業運營

169

183

       108.3

        另一糧油食品事務管理收入支出

2,901

5,020

       173.0

      糧油食品自給率

3,416

3,762

       110.1

        存儲糧油食品國家補貼

3,416

3,762

       110.1

18、地震災害防治法及緊急救援維護總支出

13,639

17,080

       125.2

     應急響應的管理行政事務

2,137

2,021

        94.6

       行政事務加載

287

330

       115.0

       健康風險防控

1,850

1,282

        69.3

       事業心使用

 

339

  

       另一救急工作管理結余

 

70

  

     消火栓事宜

11,473

15,014

       130.9

       行政管理執行

8,858

11,603

       131.0

       正常行政事務監管法律實務

1,852

2,427

       131.0

       防火緊搶救援行動救援行動

763

984

       129.0

     震災事務處理

29

45

       155.2

       震災監測站

29

45

       155.2

19、入黨的程序費

 

50,000

  

三十、外債付息收支

17,172

20,000

       116.5

      地方縣政府似的財產付息費用

17,172

20,000

       116.5

        部分中央政府通常企業債券付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        去處政府部門許多一半外債付息開支

1,884

 

  

二五一、別費用支出

32,465

46,603

       143.5

        年終預定

 

45,000

  

        同一付出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

費用支出 累計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

本年連接數

財政預算數

費用數為去年
連接數的%

國家用地施用權出收入水平

1,039,862

700,000

67.3

國有化土地資源創收股票基金創收

 

 

 

農林業士地激發專項資金利潤

 

 

 

福利彩票慈善金營收

4,119

 

 

旅游城市知識基礎公共基礎設施搭配費純收入

22,009

20,000

90.9

污泥辦理費工資

30,711

33,300

108.4

另外政府性性母基金收入水平

-3,887

 

 

現政府性資金利潤總金額

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉讓性盈利

350,113

285,811

81.6

    上家補貼申請書收入來源

9,590

3,044

31.7

    專項計劃資產轉貸納入

100,000

 

 

    起用去年余額工資收入

240,523

282,767

117.6

    調進的資金

 

 

 

 

 

 

 

個人收入累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

上一年強制執行數

概預算數

預算數為上年執行數的%

國有控股圣土利用權轉讓薪水來源及分別自查報告借款薪水來源安排好的撥出

1,340,693

930,554

69.4

國有企業集體土地受益債券及對照專題債權債務凈收入具體安排的性支出

 

 

 

現代農業用地開發設計成本配備的撥出

 

2,400

 

買彩票公益的金及對應著自查報告公司債務納入安裝的費用支出

2,111

5,748

272.3

城市地區核心設施管理一體化費及相對專業債權營收制定計劃的結余

19,581

50,000

255.3

大中形干渠移民政策后面的支持股權基金開支

 

3,609

 

城市污水正確處理費及分別專項督查借款薪水規劃的總支出

31,258

33,300

106.5

負債付息收支

10,083

13,500

133.9

的人民政府性貨幣基金經費支出

45

 

 

縣政府性私募基金性支出累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉到性花費

39,156

 

 

    上解上家收支

100

 

 

    工作方案借債還本花費

 

 

 

    調為財政資金

30,000

 

 

    年度節余

9,056

 

 

其他支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

去年下達數

成本預算數

概算數為本年
履行數的%

一、成本營收

13,390

15,500

115.8

    投入貼心服務中小型企業的利潤收錄

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易商家凈利潤納入

 

 

 

    鋼結構建筑工程作業中小型企業盈利空間工資

180

 

 

    房地產公司中小企業盈利創收

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁制造業企業成本凈收入

8

 

 

    環境衛生體育課褔利企業的成本純收入

 

 

 

二、股利、股息創收

2,712

2,500

92.2

    國有企業控股企業品牌股利、股息創收

2,712

2,500

92.2

三、土地產權出售個人收入

 

 

 

四、結算收錄

 

 

 

五、某些國有企業資本管理經營的估算薪資收入

 

 

 

國家資金運作薪資收入累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

更改性薪資收入

2,829

711

25.1

  私用本年結轉薪資

2,829

711

25.1

 

 

 

 

工資收入合計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年制定數

工程預算數

決算數為去年同期
執行程序數的%

一、社會各界有效保障了和大學生就業經費支出

 

 

 

二、國有制資本運營決算開支

15,000

13,000

86.7

1.緩解歷吏遺留相關問題相關問題及轉型利潤撥出

 

 

 

2.國家公司投資基金金植入

15,000

13,000

86.7

      公有市場經濟的結構修整教育支出

15,000

13,000

86.7

      非盈利性性油煙凈化器投資的支出費用

 

 

 

3.國有控股品牌稅收政策津貼

 

 

 

4.網絡金融國家股資本公司企業經營概預算收支

 

 

 

5.許多國有化股權投資運營工程預算收入支出

 

 

 

國家資本管理自主經營其他支出累計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

傳遞性開支

3,931

5,711

145.3

    調為經濟

3,220

5,040

156.5

    結轉下年收支

711

671

94.4

 

 

 

 

開支總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期來執行數

工程預算數

概預算數為去年完成數的%

小常州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分發到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到969616萬元最主要為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

樓盤

總金額

在當中:

似的債務糾紛

里面:

專項督查政府債務

一、人民政府債款額度狀況

 

 

 

    2018年月初市政府債權債務限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾中央政府外債交易額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年末政府性資產額度

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        中僅:市預下發新加企業債大額

91,000

91,000

 

二、2018年部門外債賬戶余額情況

 

 

 

    月初當地政府資產賬戶余額

850,091

490,091

360,000

    那時變更市政府負債

230,000

130,000

100,000

    那年還市政府財產

30,187

30,187

 

    年尾政府機構資產余下的錢

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年鎮政府政府債務賬戶余額現象

 

 

 

    月初政府部門債務糾紛賬戶余額

1,140,904

680,904

460,000

        另外:市預下發添加債卷限制

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年決算數

2019年成本預算數

財政費用預算數為前年財政費用預算數的%

因公出境()

824.00

827.00

100.4

公務商務接待商務接待費

791.10

523.09

66.1

國家公務出行購置費及正常運作費

小計

6995.72

6205.10

88.7

中間:折舊費費

2892.00

2329.05

80.5

     執行費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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